
2023年自考《审计学00160》精讲/串讲/基础/直播/密训押题班+刷题库+课件下载+学科教师在线答疑。
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课程介绍:
所属地区:
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课程精讲班:
课时: 1161 分钟视频: 51 个
包含课程题库:
• 章节练习:
398 题
• 模拟考试:
912 题 24 套
使用教材
《审计学》
主编: 丁瑞玲
版次: 2009年版 出版社: 中国财政经济出版社
优惠活动:
【一】串讲班仅25,精讲班仅60,精+串=基础班=75,含刷题库+在线老师答疑+课件下载(可打印)!
【二】直播班(一考期)仅40,2年有效期仅100,含刷题库+在线老师答疑+课件下载(可打印)!
【三】密训押题班(一考期)仅60,含密训考点1份(200个考点)+压轴密卷3套密卷+密训直播1场+刷题库+在线老师答疑+课件(都可打印)!
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第1章 考试分析
1、考试分析
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第2章 第一章 审计概念
1、审计的定义和特征
2、审计的产生和发展
3、审计的分类和审计方法
4、审计的职能和作用
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第3章 第二章 注册会计师职业道德
1、注册会计师职业道德规范及基本原则
2、独立性
3、专业胜任能力与保密
4、收费、佣金及业务招揽
5、其他职业道德
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第4章 第三章 注册会计师执业准则体系与法律责任
1、中国注册会计师执业准则体系
2、注册会计师业务准则
3、审计质量控制准则
4、注册会计师的法律责任
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第5章 第四章 审计目标与审计工作
1、财务报表审计的目标与实现
2、审计业务约定书
3、审计重要性
4、计划审计工作
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第6章 第五章 审计证据与审计工作底稿
1、审计证据
2、审计工作底稿
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第7章 第六章 重大错报风险的评估与应对
1、了解被审计单位及环境
2、评估重大错报风险
3、针对重大错报风险的应对措施1
4、针对重大错报风险的应对措施2
5、针对重大错报风险的应对措施3
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第8章 第七章 销售与收款循环审计
1、销售与收款循环的特性1
2、销售与收款循环的特性2
3、销售与收款循环内部控制测试
4、销售与收款循环主要账户的审计1
5、销售与收款循环主要账户的审计2
6、销售与收款循环其他相关账户的审计
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第9章 第八章 采购与付款循环审计
1、采购与付款循环的特征
2、采购与付款循环的内部控制测试
3、采购与付款循环主要账户的审计
4、采购与付款循环其他相关账户的审计
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第10章 第九章 生产与存货循环审计
1、生产与存货循环的特征
2、生产与存货循环的内部控制测试
3、生产与存货循环主要账户的审计1
4、生产与存货循环主要账户的审计2
5、生产与存货循环其他相关账户的审计
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第11章 第十章 筹资与投资循环审计
1、筹资与投资循环的特性
2、筹资与投资循环的内部控制测试
3、筹资与投资循环主要账户的审计
4、筹资与投资循环其他相关账户的审计
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第12章 第十一章 货币资金审计
1、货币资金审计概述
2、货币资金内部控制测试
3、货币资金的实质性程序
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第13章 第十二章 审计报告
1、审计报告概述
2、审计报告的基本要素
3、标准审计报告
4、非标准审计报告




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